為進一步推進審計問題整改銷號進展,有效實施公司2024年度內控自評工作,全面提升公司治理水平,10月24日,公司召開2024年整改工作推進暨內控評價工作啟動培訓會。公司副總經理曾祥能出席會議并講話。
整改工作推進會上,內控審計部通報了截至目前審計問題和內控缺陷整改情況,并提出整改具體要求;各整改責任單位表態將嚴格落實問題整改。內控審計部還圍繞如何開展內控自評進行制度宣貫和業務培訓。
針對下一階段整改工作,曾祥能要求:一是壓實責任,形成整改閉環。各責任單位要直面問題,層層壓實整改責任,一抓到底,嚴格落實整改要求,確保問題整改落到實處、見到實效。二是分類施策,破解整改難題。對成因復雜,尤其是歷史遺留問題,要克服畏難情緒,多與評審單位溝通,爭得法務支持,匯聚合力解難題;在窮盡辦法的情況下,運用好《審計整改銷號管理細則》,尋求銷號路徑。三是以改促治,健全長效機制。要建立有效的制度機制,堵塞漏洞,避免問題常審常在;要舉一反三,注意歸納、總結、提煉做法,加強溝通交流,共同解決堵點難點問題,實現以評促改、以改促治和成果轉化。
內控評價工作啟動培訓會上,曾祥能作動員講話。他強調,一是高度重視,合力實施。內部控制是全面、全員、全過程的控制,是企業穩健運營的堅實屏障。要充分認識內控評價的重要意義,切實把內控評價作為發現問題、消除隱患、促進工作的有力抓手,解決制度和執行“兩張皮”的問題。二是突出重點,確保實效。既要在內部控制五要素基礎上開展全面評價,實現業務領域全覆蓋,也要依據實際情況確定評價重點,聚焦關鍵領域和關鍵環節,把主要精力放在核心風險的識別中。同時,評價過程要準確、詳細、真實,勇于發現問題,避免“零缺陷”。三是規范評價、有效整改。要嚴格按照程序組織實施內部控制評價工作,規范流程,綜合運用多種方法,科學有效收集評價證據,合理制定內控缺陷認定標準,規范填寫評價工作底稿,確保評價資料客觀完整。對內部控制評價中發現的問題,要積極整改,以達到防范風險、持續改善的目標。
會上,內控審計部從內控基本理論、上級監管文件、內控評價實施、內控評價矩陣分工、內部評價底稿等方面進行培訓講解。
本次會議以線上和線下相結合的方式開展,湖北路橋各中心(部室)、各整改單位、各分子公司、事業部、項目共計110余人參加會議。